Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2053 potraviny 857,02 s DPH 06.05.2024 UNIQUE s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 06.05.2024 06.05.2024
Faktúra 2052 potraviny 290,72 s DPH 06.05.2024 Ryba Žilina ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 06.05.2024 06.05.2024
Faktúra 2051 potraviny 833,80 s DPH 06.05.2024 Bohuš Šesták s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 06.05.2024 06.05.2024
Faktúra 2050 potraviny 391,16 s DPH 06.05.2024 Irena Hyžová ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 06.05.2024 06.05.2024
Faktúra 141 údržba domény 35,76 s DPH 06.05.2024 ACTIVE 26 ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 06.05.2024 06.05.2024
Faktúra 143 elektrika 712,04 s DPH 09.05.2024 ZSE Energia a.s ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 09.05.2024 09.05.2024
Faktúra 2059 potraviny 299,15 s DPH 22.05.2024 Demifood s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 22.05.2024 22.05.2024
Faktúra 152 služby PO,BOZP 30,00 s DPH 09.05.2024 Dáša Šuranská ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 09.05.2024 09.05.2024
Faktúra 158 papier 143,52 s DPH 21.05.2024 Damedis s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 21.05.2024 21.05.2024
Faktúra 157 konferencia riaditeľov ZŠ 133,44 s DPH 21.05.2024 FORUM ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 21.05.2024 21.05.2024
Faktúra 156 svet škôlkara 43,60 s DPH 21.05.2024 RAABE ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 21.05.2024 21.05.2024
Faktúra 155 telefón 23,00 s DPH 15.05.2024 Orange Slovensko a.s. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 15.05.2024 15.05.2024
Faktúra 154 strava zamestnanci 1 154,97 s DPH 15.05.2024 ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 15.05.2024 15.05.2024
Faktúra 153 vývoz odpadovej vody 324,00 s DPH 09.05.2024 Emrich Marian, nákladná a cest. doprava ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 09.05.2024 09.05.2024
Faktúra 151 VZO 34,80 s DPH 09.05.2024 EuroTRADING s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 09.05.2024 09.05.2024
Faktúra 144 elektrika 661,92 s DPH 09.05.2024 ZSE Energia a.s ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 09.05.2024 09.05.2024
Faktúra 150 vodné 72,16 s DPH 09.05.2024 BVS s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 09.05.2024 09.05.2024
Faktúra 149 internet 22,00 s DPH 09.05.2024 R S Computer s.r.o. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 09.05.2024 09.05.2024
Faktúra 148 hygienické a dezinfekčné potreby 20,52 s DPH 09.05.2024 ILLE s.r.o. Skalica ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 09.05.2024 09.05.2024
Faktúra 147 telefón 45,83 s DPH 09.05.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur Mgr. Olšovská Alena riaditeľka školy 09.05.2024 09.05.2024
zobrazené záznamy: 121-140/1671