|
Faktúra |
12/2012
|
197-245
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
147
|
servis váh, justáž
|
190,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Oprava váh a závažia, Filipovič Ľuboslav |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
164
|
učebnice
|
17,10 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
163
|
učebnice
|
184,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
162
|
učebnice
|
632,08 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
161
|
učebnice
|
68,42 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
160
|
učebnice
|
102,63 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
159
|
učebnice
|
554,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
158
|
materiál na údržbu
|
60,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
VAPA-STAV |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
157
|
revízia elektrických spotrebičov
|
479,70 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Elstra s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
156
|
účastnícky poplatok
|
29,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Indícia , n.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
155
|
účastnícky poplatok
|
29,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Indícia , n.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
154
|
školenie
|
340,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
RVC n.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
153
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
21,03 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
152
|
lavičky
|
674,04 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
EMPORO |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
151
|
prenájom rohoží
|
240,49 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2065
|
potraviny
|
100,53 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
150
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
414,28 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Pekáreň s.r.o. Kubina |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
149
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
70,88 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
148
|
hygienické a dezinfekčné potreby
|
43,57 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
ILLE s.r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur |
JUDr. Vladimír Móza |
riaditeľ školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |